Diferencia entre revisiones de «ANULAR CHEQUES»
De GREENSOFT
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Los datos a ingresarse y las condiciones son los siguientes: | Los datos a ingresarse y las condiciones son los siguientes: | ||
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| + | ! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !! | '''OBSERVACIONES''' | ||
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| + | | Fecha || Ingresar || Obligatorio || El sistema muestra la fecha del día, pudiendo modificarse con una fecha valida anterior dentro del mismo ejercicio. | ||
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| + | | Cuenta || Seleccionar|| Obligatorio || Seleccionar una cuenta tomada del plan de cuentas que se muestra en la ventana. | ||
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| + | | Número de Cheque || Ingresar || Obligatorio || Ingresar el número de cheque a anularse. Debe corresponder al número siguiente al último utilizado o anulado. | ||
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| + | | Concepto || Ingresar|| Opcional || Ingresar un descriptivo o un concepto de las razones para la anulación del cheque. | ||
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Si el número de cheque ingresado es un cheque que ya fue utilizado en alguna transacción, aparece el siguiente mensaje: | Si el número de cheque ingresado es un cheque que ya fue utilizado en alguna transacción, aparece el siguiente mensaje: | ||
Última revisión de 22:08 20 ene 2015
| Manual de Usuario de ORION |
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| .RUTA: ADMINISTRATIVO / BANCOS |
| MODULOS |
| * CLIENTES |
| * AHORROS |
| * CRÉDITO |
| * CAJAS |
| * CAPTACIONES |
| * CONTABILIDAD |
| * ADMINISTRATIVO |
| * NOMINA |
| * ACTIVOS FIJOS |
| * SIG |
| * COBRANZAS |
| * RIESGOS |
| * SIPLA |
| * SERVICIO |
| * PARAMETRO |
| * SEGURIDADES |
| * CIERRES |
| * REPORTES |
| * MIGRACION |
| * DICCIONARIO DE DATOS |
| * REPORTES ORG. CONTROL |
| * ENTIDADES CONTROLADAS |
| * AGENDA |
| * BANDEJA DE ENTRADA |
Este proceso permite anular cheques aún no girados. Si seleccionamos esta opción, aparece la siguiente ventana:
Los datos a ingresarse y las condiciones son los siguientes:
| DATO | ACCION | CONDICION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Fecha | Ingresar | Obligatorio | El sistema muestra la fecha del día, pudiendo modificarse con una fecha valida anterior dentro del mismo ejercicio. |
| Cuenta | Seleccionar | Obligatorio | Seleccionar una cuenta tomada del plan de cuentas que se muestra en la ventana. |
| Número de Cheque | Ingresar | Obligatorio | Ingresar el número de cheque a anularse. Debe corresponder al número siguiente al último utilizado o anulado. |
| Concepto | Ingresar | Opcional | Ingresar un descriptivo o un concepto de las razones para la anulación del cheque. |
Si el número de cheque ingresado es un cheque que ya fue utilizado en alguna transacción, aparece el siguiente mensaje:
Si el número de cheque no corresponde a uno más que el último utilizado aparece el siguiente mensaje:
Si el número de cheque es correcto, aparece el siguiente mensaje:
Y termina el proceso.
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